lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 16.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.072 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUA LUIS PEREIRA DE FREITAS, 75 - ALDEOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/02/2024 2024 1.507,99
07/03/2024 2024 1.522,38
10/04/2024 2024 1.082,93
14/05/2024 2024 1.226,81
11/06/2024 2024 1.332,51
10/07/2024 2024 1.185,42
Quantidade: 6 Valor total: 7.858,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2024 19020007 2024 1.507,99
08/03/2024 08030029 2024 1.522,38
11/04/2024 11040041 2024 1.082,93
15/05/2024 15050044 2024 1.226,81
12/06/2024 12060022 2024 1.322,51
16/07/2024 16070010 2024 1.185,42
Quantidade: 6 Valor total: 7.848,04
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito