lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6312 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/04/2025 - 14:21:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/03/2025 02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010080
MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010076
BENEDITO LOPES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SRº. BENEDITO LOPES DE SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSP [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010076
BENEDITO LOPES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SRº. BENEDITO LOPES DE SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSP [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010076
BENEDITO LOPES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SRº. BENEDITO LOPES DE SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSP [...]
LIQUIDADO 50,00
17/03/2025 02010051
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO SITO À RUA DR. JOÃO DE DEUS, 274-BAIRRO DE FÁTIMA-FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAG [...]
LIQUIDADO 1.010,17
17/03/2025 02010011
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AO PREDIO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA PADRE MOURÃO UCHOA, N°411, BAIRRO EDMAR BARREIRA, JUNTO A SECRETARIA PLANEJAMN [...]
LIQUIDADO 58,88
14/03/2025 29010010
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
PAGO 718,80
14/03/2025 27020014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
PAGO 470,00
14/03/2025 27010003
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
PAGO 21.603,42
14/03/2025 27010001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-PRE ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
PAGO 18.143,12
14/03/2025 26020011
BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 11° MEDIÇÃO DO 5° ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO [...]
PAGO 49.135,56
14/03/2025 26020009
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E GESTÃO DE RISCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
PAGO 2.800,00
14/03/2025 26020004
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, [...]
PAGO 443,16
14/03/2025 26020002
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, [...]
PAGO 443,16
14/03/2025 25020009
A. F. OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
PAGO 725,00
14/03/2025 24020007
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 111.
PAGO 780,47
14/03/2025 21020001
CONTEUDO ELETRONICO LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 19.02.01/2025, REFERENTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
PAGO 17.850,00
14/03/2025 21020001
CONTEUDO ELETRONICO LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 19.02.01/2025, REFERENTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
PAGO 906.851,00
14/03/2025 20020005
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME OFÍCIO DE Nº 29/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE [...]
PAGO 383,00
14/03/2025 20020001
HOTEL PINHEIRO EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES (A) DIONÍSIO LEONEL DE ALENCAR, CARLOS ALBERTO DE PAIVA VIANA, FRANCISCO GETÚLIO ALVES MOREIRA, JOSE RICARDO NEGREIROS LIMA, ADA CRISTINA DA SIL [...]
PAGO 1.736,00
14/03/2025 20010004
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF) NOS TERMOS DO ARTIGO 5º - I [...]
PAGO 2.200,00
14/03/2025 17020022
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARI [...]
PAGO 2.600,00
14/03/2025 17020007
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-08, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
LIQUIDADO 34.000,00
14/03/2025 14030008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
PAGO 8.930,51
14/03/2025 14030008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBI [...]
EMPENHADO 8.930,51
14/03/2025 14030007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
PAGO 4.593,52
14/03/2025 14030007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
LIQUIDADO 4.593,52
14/03/2025 14030007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO [...]
EMPENHADO 4.593,52
14/03/2025 14030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONA [...]
LIQUIDADO 346,74
14/03/2025 14030006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONA [...]
EMPENHADO 346,74
14/03/2025 14030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
PAGO 244.739,46
14/03/2025 14030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
LIQUIDADO 244.739,46
14/03/2025 14030005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
EMPENHADO 244.739,46
14/03/2025 14030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 9.685,53
14/03/2025 14030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 9.685,53
14/03/2025 14030003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
PAGO 2.528,44
14/03/2025 14030003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
LIQUIDADO 2.528,44
14/03/2025 14030003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 14/02 A 13/03/2025 REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI [...]
EMPENHADO 2.528,44
14/03/2025 14030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 14/02/2025 À 13/03/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE. REFERE-SE A NF-E N [...]
PAGO 6.656,89
14/03/2025 14030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 14/02/2025 À 13/03/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 6.656,89
14/03/2025 14030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 14/02/2025 À 13/03/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
EMPENHADO 6.656,89
14/03/2025 14030001
R C P SERVIÇOS
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLACA DE LATÃO LAMINADO PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE JOSÉ EDNARDO UCHÔA DE AQUINO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 460.
PAGO 6.500,00
14/03/2025 14030001
R C P SERVIÇOS
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLACA DE LATÃO LAMINADO PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE JOSÉ EDNARDO UCHÔA DE AQUINO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
LIQUIDADO 6.500,00
14/03/2025 14030001
R C P SERVIÇOS
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLACA DE LATÃO LAMINADO PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE JOSÉ EDNARDO UCHÔA DE AQUINO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 6.500,00
14/03/2025 14020017
DAVI ARRUDA QUARESMA
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DAVI ARRUDA QUARESMA, OCUPANTE DO CARGO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOÇOGIA E TU [...]
LIQUIDADO 400,00
14/03/2025 13030007
FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE QUE IRA TRANSPORTANDO A SERVIDORA ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO QUE IRA A FORTALEZA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2 [...]
LIQUIDADO 50,00
14/03/2025 13030006
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO QUE IRÁ A FORTALEZA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO PLENO DA UNCME - CE.
LIQUIDADO 50,00
14/03/2025 13030005
LUCAS DIÓGENES GARCIA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCAS DIÓGENES GARCIA, QUE IRÁ TRANSPORTANDO OS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CIRCUITO CEARENSE DE BADMINTON E PARAB [...]
LIQUIDADO 150,00
14/03/2025 13030004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO - REFERENTE A COMBUSTÍVEL (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUAR [...]
PAGO 40.505,36

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