Empenhos

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Total empenhado:
1.483.416.342,65
Total liquidado:
1.074.675.829,25
Total pago:
840.708.351,45

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 2119 registros
Dados atualizados em: 14/05/2026 - 14:07:04 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 03020004 DATA: 03/02/2026
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE NF 1298

R$ 15.988,39 R$ 118.008,61 R$ 0,00
EMPENHO: 03020009 DATA: 03/02/2026
J A ATACADISTA LTDA ME
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMOHABITAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARBE-CE.

R$ 6.078,42 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03020005 DATA: 03/02/2026
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JAGUARIBE-CE

R$ 118.035,01 R$ 118.035,01 R$ 0,00
EMPENHO: 03020005 DATA: 03/02/2026
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS

AQUISIÇÃO DE FRIOS, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE NF 1317

R$ 11.265,80 R$ 118.035,01 R$ 0,00
EMPENHO: 02020003 DATA: 02/02/2026
J RUI BARBOSA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 26.06.01/2025-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 3.374,00 R$ 3.374,00 R$ 3.374,00
EMPENHO: 02020004 DATA: 02/02/2026
J RUI BARBOSA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 26.06.01/2025-01, PARA ATENDER AOS ALUNOS JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (CRECHE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 1.687,00 R$ 1.687,00 R$ 1.687,00
EMPENHO: 02020007 DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AO CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

R$ 17.788,78 R$ 17.788,78 R$ 17.788,78
EMPENHO: 02020009 DATA: 02/02/2026
DIOGENES COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME AO CONTRATO N° 23.04.02/2025, JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

R$ 19.600,00 R$ 19.600,00 R$ 4.900,00
EMPENHO: 02020011 DATA: 02/02/2026
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS

REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR TÉCNICO DO INSS O SR. DEUSIVANDO LEMOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS BENEFÍCIOS E PERÍCIAS DO INSS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE. CHECK-IN: 02/02/2026 - CHECK-OUT: 06/02/2026.

R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
EMPENHO: 02020005 DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB/CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

R$ 10.493,65 R$ 10.493,65 R$ 0,00
EMPENHO: 02020008 DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/CREAS, CONFORME O CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

R$ 5.317,18 R$ 5.317,18 R$ 0,00
EMPENHO: 02020001 DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/01/2026 A 01/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 52.444,70 R$ 52.444,70 R$ 0,00
EMPENHO: 02020002 DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURAFME

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA ? PERÍODO 26/01/2026 A 01/02/2026- REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

R$ 271,00 R$ 271,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02020006 DATA: 02/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-33, REFERENTE AO COMBUSTÍVEL DO BLOCO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD/PBF), SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

R$ 5.723,03 R$ 5.723,03 R$ 0,00
EMPENHO: 05010001 DATA: 05/01/2026
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDEFMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE DIREITO AO USO DE DOSIMETROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE

R$ 1.991,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010001 DATA: 02/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG

A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 500.000,00 R$ 159.641,65 R$ 85.106,44
EMPENHO: 02010002 DATA: 02/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG

CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026

R$ 1.000,00 R$ 206,64 R$ 206,64
EMPENHO: 02010003 DATA: 02/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG

A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 500,00 R$ 45,63 R$ 22,21
EMPENHO: 02010004 DATA: 02/01/2026
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃOSEPLAG

A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, REFERENTE AS RETENÇÕES REALIZADAS AUTOMATICAMENTE NOS DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

R$ 10.000,00 R$ 3.041,81 R$ 1.867,79
Total de valores empenhados: R$ 1.483.416.342,65

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