lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/06/2024 - 17:06:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/06/2024 02010212
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, 595, CENTRO, JAGUARIBE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
PAGO 1.200,00
13/06/2024 02010156
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CESSÃO RECIPRICA DO SERVIDOR HUCINÁRIO DIÓGENES PATRÍCIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE E O ÓRGÃO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
LIQUIDADO 1.179,56
13/06/2024 02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
PAGO 15.748,39
13/06/2024 02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
PAGO 523,04
13/06/2024 02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
PAGO 16.912,84
13/06/2024 02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
LIQUIDADO 16.912,84
13/06/2024 02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
LIQUIDADO 523,04
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
PAGO 15.748,39
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
PAGO 60.779,82
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
PAGO 7.588,06
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
PAGO 36.225,46
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
LIQUIDADO 15.748,39
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
LIQUIDADO 7.588,06
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
LIQUIDADO 36.225,46
13/06/2024 02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
LIQUIDADO 60.779,82
13/06/2024 01040058
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQU [...]
LIQUIDADO 1.000,00
13/06/2024 01030038
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DE CON [...]
LIQUIDADO 1.200,00
12/06/2024 22050001
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER DESPESAS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 255.
PAGO 3.102,00
12/06/2024 22050001
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER DESPESAS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICPIO DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 3.102,00
12/06/2024 16010007
BENEDITO LOPES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SR.BENEDITO LOPES DE SOUSA,OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO-322230, LOCADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A DESPESAS COM O [...]
LIQUIDADO 50,00
12/06/2024 13050023
J A ATACADISTA LTDA ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO N° 16.12.01/2022-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C [...]
PAGO 16.131,94
12/06/2024 13050022
J A ATACADISTA LTDA ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO N° 16.12.01/2022-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
PAGO 13.863,50
12/06/2024 12060029
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E BODE. NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 20.03.04/2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
EMPENHADO 109.060,20
12/06/2024 12060028
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPE [...]
LIQUIDADO 50,00
12/06/2024 12060028
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPE [...]
EMPENHADO 4.000,00
12/06/2024 12060027
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA [...]
LIQUIDADO 50,00
12/06/2024 12060027
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305 ,LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA [...]
EMPENHADO 4.000,00
12/06/2024 12060026
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK - TIPO 2, CONFORME CONTRATO N° 29.12.02/2023-21, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 2.431,10
12/06/2024 12060025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A A BASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO , JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE [...]
EMPENHADO 8.695,77
12/06/2024 12060024
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A1, DESTINADO A SERVIDORA PAULA KELLEN BEZERRA INSCRITO NO CPF 002.814.313-29 , JUNTO [...]
EMPENHADO 200,00
12/06/2024 12060023
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A1, DESTINADO AO SERVIDOR MARCONDES NOGUEIRA DE FREITAS INSCRITO NO CPF 734.868.173-53 [...]
EMPENHADO 200,00
12/06/2024 12060022
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DAS RODADAS DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2024, NO DIA 01/06 EM ORÓS E DIA 08/06 EM JAGUARIBE
LIQUIDADO 4.552,47
12/06/2024 12060022
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DAS RODADAS DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2024, NO DIA 01/06 EM ORÓS E DIA 08/06 EM JAGUARIBE
EMPENHADO 4.552,47
12/06/2024 12060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 09.03.01/2022-08 - PERÍODO: 10/05/2024 A 11/06/2024, RECURSO FUNDEB 30%, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETA [...]
PAGO 173.345,41
12/06/2024 12060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 09.03.01/2022-08 - PERÍODO: 10/05/2024 A 11/06/2024, RECURSO FUNDEB 30%, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETA [...]
LIQUIDADO 173.345,41
12/06/2024 12060021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 09.03.01/2022-08 - PERÍODO: 10/05/2024 A 11/06/2024, RECURSO FUNDEB 30%, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETA [...]
EMPENHADO 173.345,41
12/06/2024 12060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/202326 - PERÍODO: 10/05/2024 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU [...]
LIQUIDADO 44.232,00
12/06/2024 12060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/202326 - PERÍODO: 10/05/2024 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU [...]
EMPENHADO 44.232,00
12/06/2024 12060019
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 4.929,10
12/06/2024 12060018
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 10.080,00
12/06/2024 12060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
PAGO 8.770,18
12/06/2024 12060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
LIQUIDADO 8.770,18
12/06/2024 12060017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
EMPENHADO 8.770,18
12/06/2024 12060016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
LIQUIDADO 3.128,23
12/06/2024 12060016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
EMPENHADO 3.128,23
12/06/2024 12060015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
LIQUIDADO 1.200,63
12/06/2024 12060015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
EMPENHADO 1.200,63
12/06/2024 12060014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 17.688,27
12/06/2024 12060014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 17.688,27
12/06/2024 12060013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSB DO MÊS DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 7.616,99
12/06/2024 12060013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSB DO MÊS DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 7.616,99
12/06/2024 12060012
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL DE JAGUARIBE NO Iº TORNEIO SPORTGIRL REGIONAL DE FUTSAL FEMININO SOLONÓPOLE, EM SOLONÓPOLE/CE NO DIA 09/06/2024.
LIQUIDADO 1.134,90
12/06/2024 12060012
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL DE JAGUARIBE NO Iº TORNEIO SPORTGIRL REGIONAL DE FUTSAL FEMININO SOLONÓPOLE, EM SOLONÓPOLE/CE NO DIA 09/06/2024.
EMPENHADO 1.134,90
12/06/2024 12060011
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO E TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL MASTER CINQUENTÃO 2024 DAS RODADAS DOS DIAS 18/05/2024 EM JAGUARIBE, 25/05/2024 [...]
LIQUIDADO 1.649,70
12/06/2024 12060011
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO E TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL MASTER CINQUENTÃO 2024 DAS RODADAS DOS DIAS 18/05/2024 EM JAGUARIBE, 25/05/2024 [...]
EMPENHADO 1.649,70
12/06/2024 12060010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
PAGO 15.237,89
12/06/2024 12060010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
LIQUIDADO 15.237,89
12/06/2024 12060010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
EMPENHADO 15.237,89
12/06/2024 12060009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
PAGO 188.176,18
12/06/2024 12060009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
LIQUIDADO 188.176,18

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