Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
24/02/2025 |
02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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24/02/2025 |
02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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24/02/2025 |
02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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21/02/2025 |
21020015
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REFERENTE AO 9º (NONO) E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E [...]
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EMPENHADO |
282.833,45 |
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21/02/2025 |
21020014
FRANCISCA GABRIELA BARBOSA DE ARAUJO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL FRANCISCA GABRIELA BARBOSA DE ARAUJO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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21/02/2025 |
21020013
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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EMPENHADO |
10.486,80 |
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21/02/2025 |
21020012
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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EMPENHADO |
23.520,76 |
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21/02/2025 |
21020011
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS DA SELEÇÃO FEMININA DE BASQUETE SUB-22 DA JAGUARIBE, NOS JOGOS DA LIGA CEARENSE DE BASQUETE, EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.328,30 |
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21/02/2025 |
21020010
ENG MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE A VAPOR MO 201L SERRCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DO COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, J [...]
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EMPENHADO |
825,00 |
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21/02/2025 |
21020009
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS O SR. FRANCISCO DEUSIVANDO LEMOS SILVA PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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EMPENHADO |
236,00 |
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21/02/2025 |
21020008
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
11.499,00 |
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21/02/2025 |
21020007
PRO - SAUDE DIST LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
18.299,00 |
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21/02/2025 |
21020006
N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
EMPENHADO |
50.080,00 |
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21/02/2025 |
21020005
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS DA SELEÇÃO DE FUTAL SUB-16 NO 4º REGIONAL DE FUTSAL SUB-16, EM SOLONÓPOLE/CE, DIA 23/02/2025.
|
EMPENHADO |
1.133,73 |
|
21/02/2025 |
21020004
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-03, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE AO SUPORTE DURANTE O CARNAVAL DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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21/02/2025 |
21020003
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-03, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE AO SUPORTE DURANTE O CARNAVAL DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
27.540,00 |
|
21/02/2025 |
21020002
CONTEUDO ELETRONICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 19.02.01/2025, REFERENTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
|
EMPENHADO |
347.347,50 |
|
21/02/2025 |
21020001
CONTEUDO ELETRONICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 19.02.01/2025, REFERENTE A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.973.170,97 |
|
21/02/2025 |
20020002
T. J. GOMES BERNARDINO
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 22.05.04/2024-07, REFERENTE A COMPETIÇÃO ESCOLAR, COM OS ALUNOS DE 14 A 16 ANOS, ATRAVÉS DO DESPORTO ESCOLAR, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
9.636,00 |
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21/02/2025 |
18020010
BRIMAX ENGENHARIA
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 1° MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PONTE DO RIACHO DO CAJÁ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 93 E PERÍODO DE 09/01 [...]
|
PAGO |
325.827,58 |
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21/02/2025 |
17020017
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
236,00 |
|
21/02/2025 |
17020016
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
236,00 |
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21/02/2025 |
17020015
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
236,00 |
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21/02/2025 |
17020014
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
109,00 |
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21/02/2025 |
17020013
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
21/02/2025 |
17020012
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
21/02/2025 |
17020011
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
236,00 |
|
21/02/2025 |
17020010
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
236,00 |
|
21/02/2025 |
17020009
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CE. REFERENTE A NF 170 [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
21/02/2025 |
11020005
BRIMAX ENGENHARIA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 4° MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFRENTE A NF [...]
|
PAGO |
59.093,66 |
|
21/02/2025 |
06020009
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
|
PAGO |
16.090,00 |
|
21/02/2025 |
06020008
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 7° MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. [...]
|
PAGO |
49.489,43 |
|
21/02/2025 |
05020008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA REUNIÃO DE ASSISNATURAS DE CONTRATOS MINHA CASA MINHA VIDA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
PAGO |
1.771,00 |
|
21/02/2025 |
03020034
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SÍTIO JATUBARANA, [...]
|
LIQUIDADO |
146,24 |
|
21/02/2025 |
03020033
AC2B TECNOLOGIA
|
13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
PLATAFORMA PROCESSO ELETRÔNICO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONTEMPLANDO AS FASES INTERNA E EXTERNA NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, DEVIDAMENTE IN [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
21/02/2025 |
03020027
MARCELO BARRETO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCELO BARRETO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010094
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010093
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010083
JALES ALVES MARQUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRº. JALES ALVES MARQUES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
21/02/2025 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTIANDO O FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E PESCA, ( SAMAP ), DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
999,32 |
|
20/02/2025 |
31010025
J A ATACADISTA LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 735
|
PAGO |
2.728,84 |
|
20/02/2025 |
31010006
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PÚBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTER [...]
|
PAGO |
1.925,10 |
|
20/02/2025 |
20020008
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DO SRA. RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ,NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
EMPENHADO |
842,70 |
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20/02/2025 |
20020007
BRIGIDA ALVES DA SILVA SOUSA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL BRIGIDA ALVES DA SILVA SOUSA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS, DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
20/02/2025 |
20020006
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
28.600,00 |
|
20/02/2025 |
20020005
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME OFÍCIO DE Nº 29/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
383,00 |
|
20/02/2025 |
20020004
DAVID ALVES SILVA
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03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAVID ALVES SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, IRÁ PARTICIPAR DO CURSO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
20/02/2025 |
20020004
DAVID ALVES SILVA
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAVID ALVES SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, IRÁ PARTICIPAR DO CURSO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
20/02/2025 |
20020003
UICACY BARBOSA NOGUEIRA
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR UICACY BARBOSA NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOE ADJUNTO, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, IRÁ PARTICIPAR DO CU [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
20/02/2025 |
20020003
UICACY BARBOSA NOGUEIRA
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR UICACY BARBOSA NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOE ADJUNTO, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, IRÁ PARTICIPAR DO CU [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
20/02/2025 |
20020002
T. J. GOMES BERNARDINO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 22.05.04/2024-07, REFERENTE A COMPETIÇÃO ESCOLAR, COM OS ALUNOS DE 14 A 16 ANOS, ATRAVÉS DO DESPORTO ESCOLAR, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
9.636,00 |
|
20/02/2025 |
20020001
HOTEL PINHEIRO EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES (A) DIONÍSIO LEONEL DE ALENCAR, CARLOS ALBERTO DE PAIVA VIANA, FRANCISCO GETÚLIO ALVES MOREIRA, JOSE RICARDO NEGREI [...]
|
EMPENHADO |
1.736,00 |
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20/02/2025 |
19020003
COMUNIDADE TERAPEUTICA CANAVIAL PLAZA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE EFETIVAÇÃO DA INTERNAÇÃO DE JOSÉ JOSUE DANTAS,,NA COMUNIDADE TERAPEUTIC INSTITUTO CANAVIAL PLAZA ,INCLUSIVE ,PROVIDENCIANDO O TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DA M [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
20/02/2025 |
19020003
COMUNIDADE TERAPEUTICA CANAVIAL PLAZA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE EFETIVAÇÃO DA INTERNAÇÃO DE JOSÉ JOSUE DANTAS, NA COMUNIDADE TERAPEUTIC INSTITUTO CANAVIAL PLAZA ,INCLUSIVE ,PROVIDENCIANDO O TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO A EXECUÇÃO DA [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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