lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10896 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:09:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/02/2025 02010010
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PREDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO ( SEPLAG ), DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. LOCALIZADO NA AV. MARIA NILZINHA CAMPELO, BAIR [...]
PAGO 260,17
25/02/2025 02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTIANDO O FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE E PESCA, ( SAMAP ), DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE [...]
PAGO 999,32
25/02/2025 02010002
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. CARLOTO TAVORA, 541, AUDEOTA, JAGUARIBE- CE. PARA O FUNCIONAMNETO DO COMANDO DE POLICIAMNETO DE RONDAS E [...]
PAGO 2.076,04
24/02/2025 31010027
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
LIQUIDADO 25.615,74
24/02/2025 28010007
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA [...]
PAGO 19.257,24
24/02/2025 24020011
M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, JUNTO AO SEAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE [...]
EMPENHADO 49.000,00
24/02/2025 24020010
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE [...]
EMPENHADO 12.753,40
24/02/2025 24020009
C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS L
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, CONFORME CONTRATO Nº 21.01.01/2 [...]
EMPENHADO 134.314,57
24/02/2025 24020008
THALES LUÃ DIÓGENES DA SILVA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CONFECCÃO DE CHAVE DE UM VEÍCULO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 140,00
24/02/2025 24020007
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 780,47
24/02/2025 24020007
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 780,47
24/02/2025 24020006
FABIANO PINHEIRO RODRIGUES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFISSIONAL FABIANO PINHEIRO RODRIGUES, PARA CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM OUTRO MUNICÍPIO.
EMPENHADO 60,00
24/02/2025 24020005
A. F. OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APAR [...]
EMPENHADO 2.425,00
24/02/2025 24020004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
EMPENHADO 19.500,00
24/02/2025 24020003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO CARLOS DE AQUINO QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DA 18ª OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA [...]
EMPENHADO 50,00
24/02/2025 24020003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO Nº 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA Nº NQZ-0480, REFERENTE AO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, DA [...]
EMPENHADO 1.440,00
24/02/2025 24020002
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.01/2023-01, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ RE [...]
LIQUIDADO 199.247,83
24/02/2025 24020002
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR(A), TATIANA BEZERRA PINHEIRO QUE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DA 18ª OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, QUE ACONTECERÁ NO D [...]
EMPENHADO 50,00
24/02/2025 24020002
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.01/2023-01, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ RE [...]
EMPENHADO 199.247,83
24/02/2025 24020001
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-01, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES REFERENTE AO SUPORTE DURANTE O CARNAVAL DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
EMPENHADO 15.500,00
24/02/2025 24010014
HOTEL PINHEIRO EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR DANIEL XAVIER FIDELIS. QUE FICARA HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 -CENTRO. QUE VEIO AO [...]
PAGO 118,00
24/02/2025 21020010
ENG MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE A VAPOR MO 201L SERRCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DO COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, J [...]
LIQUIDADO 825,00
24/02/2025 21020009
HOTEL PINHEIRO EIRELI
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO DO INSS O SR. FRANCISCO DEUSIVANDO LEMOS SILVA PARA OS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 236,00
24/02/2025 21020005
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS DA SELEÇÃO DE FUTAL SUB-16 NO 4º REGIONAL DE FUTSAL SUB-16, EM SOLONÓPOLE/CE, DIA 23/02/2025.
LIQUIDADO 1.133,73
24/02/2025 21010001
JOEL MACARIO SILVA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOEL MACÁRIO SILVA, QUE IRÁ A CIDADE DE IGUATU LEVAR O VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A REVISÃO, VEÍCULO ESSE DE MODELO: SPIN [...]
PAGO 50,00
24/02/2025 19020009
HOTEL PINHEIRO EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES CESÁRIO BEZERRA DE SOUSA E TEOBALDO SOLINHO FILHO. QUE FICARAM HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 [...]
LIQUIDADO 325,00
24/02/2025 17020003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4229, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
LIQUIDADO 2.865,00
24/02/2025 14020009
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 17.06.03/2024-01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IRACÍLIA DE SÁ PEREIRA BARREIRA, LOCALIZA [...]
LIQUIDADO 37.966,00
24/02/2025 14010005
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF 1068.
PAGO 5.836,13
24/02/2025 10020008
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N° 12.04.01/2024-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO [...]
PAGO 56.059,00
24/02/2025 10020007
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO N° 12.04.01/2024-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO [...]
PAGO 37.514,00
24/02/2025 07020012
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.01/2023-01, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, CNO Nº 90.0 [...]
LIQUIDADO 9.739,64
24/02/2025 04020023
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 1° MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. R [...]
PAGO 53.965,92
24/02/2025 04020019
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 3.285,15
24/02/2025 04020013
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 8.947,03
24/02/2025 04020012
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 8.852,50
24/02/2025 04020008
KELVEN BRUNO JALES BRASIL
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MORADA NOVA-CE NO DIA 31/01/2025, A FIM DE DECLARO PARA OS DEVIDOS [...]
PAGO 50,00
24/02/2025 04020007
ANDERSON DA SILVA LEMOS
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MORADA NOVA/CE, NO DIA 31/01/2025, A FIM DE DECLARO PARA OS DEVIDOS [...]
PAGO 50,00
24/02/2025 03020027
MARCELO BARRETO DA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCELO BARRETO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUA [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 03020027
MARCELO BARRETO DA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCELO BARRETO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUA [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 03020024
APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESSENCIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA INVESTIMENTO A APAE INCENTIVO FINANCEIRO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE. REFERENTE A [...]
PAGO 1.000,00
24/02/2025 03020022
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DA CESSÃO DA FUNCIONARIA CIBELLY SOUSA DOURADO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA ADMINISTRATIVA. REFERENTE AO MÊS 01/2025
PAGO 1.855,15
24/02/2025 03010016
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (WEB) E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATE [...]
LIQUIDADO 7.900,00
24/02/2025 02010349
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (WEB) E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNI [...]
LIQUIDADO 2.800,00
24/02/2025 02010128
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXE [...]
LIQUIDADO 269,60
24/02/2025 02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010099
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010098
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010097
CATIANA DE QUEIROZ MORAES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010096
MANUELE DE SOUZA LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª MANUELE DE SOUZA LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010096
MANUELE DE SOUZA LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª MANUELE DE SOUZA LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010093
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010092
RAI GALDINO URSULINO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
LIQUIDADO 150,00
24/02/2025 02010084
CLEDSON DA SILVA PEREIRA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. CLEDSON DA SILVA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUA [...]
LIQUIDADO 50,00
24/02/2025 02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
LIQUIDADO 50,00

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