EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 24070002

Data: 24/07/2020

Valor: R$ 6.463,20

Fornecedor: VAREJÃO BEIRA RIO DE ALIMENTOS EIRELI

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unid. orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Saúde

Proj. atividade: 2.118 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS ( COVID - 19 )

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO . COMPREENDENDO MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI'S), LENÇOL,TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS E ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM MOBILIZAÇÕES URGENTES DE ATIVIDADES PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA REFERENTE AO COVID-19 ( CORONAVIRUS), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.07.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 01.07.01/2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/07/2020 267 2020 6.463,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/07/2020 31070048 2020 6.463,20

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