EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 19020001

Data: 19/02/2020

Valor: R$ 76,20

Fornecedor: DLA COMERCIAL DE LIMENTOS EIRELI

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEPLAG, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 03.12.01/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 03.12.01/2019 - 11, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/02/2020 5038 2020 76,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/05/2020 06050010 2020 76,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON