EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 04030002

Data: 04/03/2020

Valor: R$ 320,00

Fornecedor: LUENICE DA SILVA FELIX

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO DIA 07,14,21 E 28 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 04.03.0001, PARA PARTICIPAR DO CURSO ICMS NA PRÁTICA DE ACORDO COM O NOVO REGULAMENTO,NA P&P TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO TECNICO LTDA, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES CAMPOS, N° 179,SALA 03 E 04 - CEP 60.810-040, PATRIOLINO RIBEIRO, FORTALEZA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/03/2020 2020 80,00
13/03/2020 2020 80,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/03/2020 06030004 2020 80,00
13/03/2020 13030001 2020 80,00

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