EMPENHO: 03010023 - DATA: 03/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 03010023

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 5.346,00

Fornecedor: FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE EM CONDIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DE MALAS VAZIAS, CONFORME A NECESSIDADE DA AGC DO DISTRITO DE MAPUÁ DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 9912322068 FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.01.18/2020 EM ANEXO.DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/02/2020 42 2020 445,50
06/03/2020 43 2020 445,50
08/04/2020 44 2020 445,50
14/05/2020 45 2020 445,50
18/06/2020 46 2020 445,50
08/07/2020 47 2020 445,50
14/08/2020 48 2020 445,50
10/09/2020 49 2020 445,50
05/10/2020 50 2020 445,50
04/11/2020 51 2020 445,50
30/12/2020 53 2020 148,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/02/2020 11020027 2020 445,50
06/03/2020 06030001 2020 445,50
08/04/2020 08040001 2020 445,50
14/05/2020 14050006 2020 445,50
18/06/2020 18060005 2020 445,50
08/07/2020 08070024 2020 445,50
14/08/2020 14080002 2020 445,50
11/09/2020 11090071 2020 445,50
06/10/2020 06100044 2020 445,50
05/11/2020 05110002 2020 445,50
30/12/2020 30120029 2020 148,50

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