EMPENHO: 02010169 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010169

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 5.346,00

Fornecedor: FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA, RECEPÇÃO E TRATAMANENTO DE OBJETOS PREVIAMENTE SELADOS, CUJOS SELOS NAO TENHAM SIDOS ADQUIRIDOS NA AGENCIA NA AGC , CONFORME NECESSIDADE DA AGC DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 9912322068, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.01.13/2020, EM ANEXO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2020 1401 2020 445,50
28/02/2020 1404 2020 445,50
31/03/2020 1406 2020 445,50
30/04/2020 1408 2020 445,50
28/05/2020 1410 2020 445,50
01/07/2020 1412 2020 445,50
31/07/2020 1413 2020 445,50
28/08/2020 1414 2020 445,50
29/09/2020 1415 2020 445,50
29/10/2020 1416 2020 445,50
30/11/2020 1417 2020 445,50
29/12/2020 1418 2020 445,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2020 31010006 2020 445,50
28/02/2020 28020044 2020 445,50
31/03/2020 31030001 2020 445,50
30/04/2020 30040002 2020 445,50
28/05/2020 28050001 2020 445,50
01/07/2020 01070035 2020 445,50
31/07/2020 31070007 2020 445,50
28/08/2020 28080002 2020 445,50
30/09/2020 30090081 2020 445,50
03/11/2020 03110033 2020 445,50
01/12/2020 01120005 2020 445,50
30/12/2020 30120031 2020 445,50

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