EMPENHO: 03040011 - DATA: 03/04/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 03040011

Data: 03/04/2020

Valor: R$ 3.414,91

Fornecedor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unid. orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Saúde

Proj. atividade: 2.074 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ( ATENÇÃO BÁSICA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.01.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO Nº 21.01.01/2020-08, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/04/2020 2137 2020 3.414,91

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/05/2020 22050031 2020 3.414,91

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