EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 01070019

Data: 01/07/2020

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: VILAUCIR FEITOSA FRANCO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unid. orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Saúde

Proj. atividade: 2.077 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULAT

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Histórico

CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MUNICIPAL REALIZAR A CONDUÇÃO DE PACIENTES QUE IRÃO RECEBER ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA REFERENTE AO COVID - 19 ( CORONAVÍRUS ), DESPESA AUTORIZADA PELO DECRETO 264 DE 28 DE JANEIRO DE 2005, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE-CE.DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/07/2020 2020 50,00
31/07/2020 2020 50,00
05/08/2020 2020 50,00
07/08/2020 2020 50,00
19/08/2020 2020 50,00
24/08/2020 2020 100,00
31/08/2020 2020 50,00
08/09/2020 2020 50,00
14/09/2020 2020 50,00
15/09/2020 2020 50,00
21/09/2020 2020 50,00
08/10/2020 2020 50,00
16/10/2020 2020 50,00
19/10/2020 2020 50,00
01/12/2020 2020 100,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/08/2020 20080118 2020 50,00
20/08/2020 20080119 2020 50,00
21/09/2020 21090020 2020 50,00
21/09/2020 21090021 2020 50,00
21/09/2020 21090022 2020 50,00
21/09/2020 21090023 2020 50,00
21/09/2020 21090024 2020 100,00
23/10/2020 23100065 2020 50,00
23/10/2020 23100066 2020 50,00
23/10/2020 23100067 2020 50,00
23/10/2020 23100068 2020 50,00
18/11/2020 18110064 2020 50,00
18/11/2020 18110065 2020 50,00
18/11/2020 18110066 2020 50,00
23/12/2020 23120061 2020 100,00

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