EMPENHO: 02010167 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010167

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 5.346,00

Fornecedor: NADSON WENDER RODRIGUES

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MALAS ENTRE A UNIDADE E O LOCAL ONDE A CARGA É RECEBIDA / EXPEDIDA, OU AGÊNCIA VINCULADA NA INEXISTÊNCIA DE LINHA REGULAR E DEVOLUÇÃO DE MALAS VAZIAS, CONFORME A NECESSIDADE DA AGC DE FEITICEIRO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 9912322068, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.01.11/2020 EM ANEXO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
06/02/2020 43 2020 445,50
03/03/2020 44 2020 445,50
03/04/2020 45 2020 445,50
30/04/2020 46 2020 445,50
02/06/2020 47 2020 445,50
01/07/2020 48 2020 445,50
04/08/2020 49 2020 445,50
02/09/2020 50 2020 445,50
01/10/2020 51 2020 445,50
03/11/2020 52 2020 445,50
01/12/2020 54 2020 445,50
30/12/2020 55 2020 445,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/02/2020 06020004 2020 445,50
03/03/2020 03030006 2020 445,50
03/04/2020 03040001 2020 445,50
30/04/2020 30040001 2020 445,50
02/06/2020 02060001 2020 445,50
01/07/2020 01070032 2020 445,50
04/08/2020 04080003 2020 445,50
02/09/2020 02090001 2020 445,50
01/10/2020 01100064 2020 445,50
03/11/2020 03110024 2020 445,50
02/12/2020 02120007 2020 445,50
30/12/2020 30120001 2020 445,50

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