| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2025 |
15090005
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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EMPENHADO |
2.594,00 |
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| 15/09/2025 |
15090004
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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EMPENHADO |
25,00 |
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| 15/09/2025 |
15090003
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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EMPENHADO |
833,00 |
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| 15/09/2025 |
15090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 08/09/2025 A 14/09/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
29.982,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 08/09/2025 A 14/09/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
EMPENHADO |
29.982,00 |
|
| 15/09/2025 |
15090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
25.056,02 |
|
| 15/09/2025 |
15090001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
EMPENHADO |
25.056,02 |
|
| 15/09/2025 |
12090004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS CUSTOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, , EM CHOROZINHO/CE. REF [...]
|
PAGO |
1.918,80 |
|
| 15/09/2025 |
12090004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS CUSTOS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL CINQUENTÃO DE JAGUARIBE NO JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL CINQUENTÃO 2025, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, , EM CHOROZINHO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.918,80 |
|
| 15/09/2025 |
12090003
A. F. OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, NO EVENTO CICLOSESC, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
3.324,00 |
|
| 15/09/2025 |
12090003
A. F. OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, NO EVENTO CICLOSESC, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
3.324,00 |
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| 15/09/2025 |
11080014
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 15/09/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 15/09/2025 |
09070011
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UM FLASH PARA CAMERA FOTAGRAFICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOSDE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃODE NACIONAL-CIN,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTEN [...]
|
PAGO |
2.530,00 |
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| 15/09/2025 |
08080002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NQZ-0480, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
3.822,96 |
|
| 15/09/2025 |
07070001
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NQZ-0480, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
1.911,48 |
|
| 15/09/2025 |
06080003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NQZ-0480, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
1.911,48 |
|
| 15/09/2025 |
06080002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4229, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
PAGO |
4.080,00 |
|
| 15/09/2025 |
05080001
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 15/09/2025 |
05060007
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
1.530,50 |
|
| 15/09/2025 |
04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
04060005
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTAGRAFICA E SCANNER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃODE NACIONAL - CIN, JUNTO A SECRETARIA DA ASSI [...]
|
PAGO |
8.456,00 |
|
| 15/09/2025 |
03090009
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
242,00 |
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| 15/09/2025 |
03030028
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
03020064
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
LIQUIDADO |
4.844,20 |
|
| 15/09/2025 |
03020064
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
LIQUIDADO |
10.270,37 |
|
| 15/09/2025 |
02090020
INOVVE SERV DE TREIN E CONSULT EMPRESARIAL LTDA
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE ANÁLISES, LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES, VISANDO A RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS [...]
|
PAGO |
69.854,28 |
|
| 15/09/2025 |
02090003
J A ATACADISTA LTDA ME
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
387,45 |
|
| 15/09/2025 |
02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060071
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
114,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060048
PAULA TAMIRES VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AOS ALUNOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.668,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MES DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE E A [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/09/2025 |
02060014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010400
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CESSÃO RECÍPROCA DO SERVIDOR JAELTON CESAR PEIXOTO, ENTRE MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: 002/2023, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JU [...]
|
PAGO |
2.051,30 |
|
| 15/09/2025 |
02010395
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERE-SE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010333
ASSOCIAÇÃO JOVENS CONCTADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICAS E FINANCEIRA FIRMO ENTRE O MUNICIPIO DE JAGUARIBE E ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS CONCTADOS, JUNTO AO GABINETE DO P [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010328
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REUNIÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTOS DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO Nº: 001/2025 [...]
|
PAGO |
7.068,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010328
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTOS DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO Nº: 002/2024, PARA ATEN [...]
|
PAGO |
7.872,50 |
|
| 15/09/2025 |
02010260
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010094
RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/09/2025 |
02010076
BENEDITO LOPES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SRº. BENEDITO LOPES DE SOUSA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSP [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/09/2025 |
01090128
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE JAGUARIBE-CE,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
34.608,79 |
|
| 15/09/2025 |
01090127
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
46.646,63 |
|
| 15/09/2025 |
01090127
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 15/09/2025 |
01090126
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
19.561,49 |
|
| 15/09/2025 |
01090126
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.009,46 |
|
| 15/09/2025 |
01090122
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS JUROS DE PRECATÓRIOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
125,78 |
|
| 15/09/2025 |
01090122
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS JUROS DE PRECATÓRIOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
125,79 |
|
| 15/09/2025 |
01090122
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS JUROS DE PRECATÓRIOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
125,79 |
|
| 15/09/2025 |
01090122
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS JUROS DE PRECATÓRIOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
125,78 |
|
| 15/09/2025 |
01090122
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS JUROS DE PRECATÓRIOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
125,79 |
|
| 15/09/2025 |
01090122
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS JUROS DE PRECATÓRIOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
125,79 |
|
| 15/09/2025 |
01090121
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2005 A 2006 DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.663,23 |
|
| 15/09/2025 |
01090121
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2005 A 2006 DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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PAGO |
1.663,23 |
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| 15/09/2025 |
01090121
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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OS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2005 A 2006 DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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LIQUIDADO |
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