| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
02010018
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
39.694,78 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
8.032,13 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
8.032,13 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
17.833,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
17.833,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
38.282,37 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
38.282,37 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
64.186,15 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
64.186,15 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
8.032,13 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
8.032,13 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
17.833,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
17.833,62 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
38.292,37 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
38.292,37 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
64.186,15 |
|
| 20/01/2025 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
64.186,15 |
|
| 20/01/2025 |
02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, ( SAMAP ), MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, MES 12/2024
|
PAGO |
311,80 |
|
| 20/01/2025 |
02010014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, ( SAMAP ), MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
311,80 |
|
| 20/01/2025 |
02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO SERVIÇO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOURÃO UCHOA, N°411, BAIRRO EDIMAR BARREIRA, VINCULAD [...]
|
PAGO |
1.101,91 |
|
| 20/01/2025 |
02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO SERVIÇO DE ENEGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOURÃO UCHOA, N°411, BAIRRO EDIMAR BARREIRA, VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.101,91 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
J S A GOES SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CESSÃO RECIPROCA DO SERVIDOR LEANDRO LUIS DE LIMA ARAÚJO DE SOUSA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
4.799,44 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
CONSTRUTORA PEREIRA E SOARES LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
|
EMPENHADO |
2.541,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
|
EMPENHADO |
2.541,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, APOIO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE [...]
|
EMPENHADO |
7.719,80 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
A. F. OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, APOIO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE [...]
|
EMPENHADO |
7.719,80 |
|
| 17/01/2025 |
13010002
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
PAGO |
24.631,87 |
|
| 17/01/2025 |
13010002
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
PAGO |
24.631,87 |
|
| 17/01/2025 |
13010002
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE VISANDO ESTABELECER SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, EXAMES E CONSU [...]
|
PAGO |
24.631,87 |
|
| 17/01/2025 |
13010001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO DE DEUS 274 - BAIRRO DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.674,78 |
|
| 17/01/2025 |
13010001
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO DE DEUS 274 - BAIRRO DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.674,78 |
|
| 17/01/2025 |
13010001
SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO - SEFIN
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO DE DEUS 274 - BAIRRO DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.674,78 |
|
| 17/01/2025 |
09010018
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.208,99 |
|
| 17/01/2025 |
09010017
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
8.578,55 |
|
| 17/01/2025 |
09010016
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADAS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
PAGO |
11.175,99 |
|
| 17/01/2025 |
09010016
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VINCULADAS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
11.175,99 |
|
| 17/01/2025 |
09010014
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REF [...]
|
PAGO |
1.449,57 |
|
| 17/01/2025 |
09010013
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, REF [...]
|
PAGO |
1.639,30 |
|
| 17/01/2025 |
09010012
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
2.239,34 |
|
| 17/01/2025 |
09010011
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
PAGO |
2.629,75 |
|
| 17/01/2025 |
09010010
JR VICTOR PINHEIRO ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
42.089,03 |
|
| 17/01/2025 |
09010010
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
42.089,03 |
|
| 17/01/2025 |
09010008
S N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
4.473,66 |
|
| 17/01/2025 |
09010008
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
4.473,66 |
|
| 17/01/2025 |
09010008
S N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIAS NO PRÉDIO DA ESCOLA FRANCISCO FRANÇA LANDIM, LOCALIZADO NO SÍTIO TAPERINHA, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,66 |
|
| 17/01/2025 |
09010008
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,66 |
|
| 17/01/2025 |
09010004
JR VICTOR PINHEIRO ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO O SAMU, SITUADO À RUA LUIS PEREIRA DE FREITAS,75- ALDEOTA- JAGUARIBE, REFERENTE AO AGRUPAMENTO Nº 088881497009 - CLIENTE 5 [...]
|
PAGO |
1.314,31 |
|
| 17/01/2025 |
09010004
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO O SAMU, SITUADO À RUA LUIS PEREIRA DE FREITAS,75- ALDEOTA- JAGUARIBE, REFERENTE AO AGRUPAMENTO Nº 088881497009 - CLIENTE 5 [...]
|
PAGO |
1.314,31 |
|
| 17/01/2025 |
09010003
ARAUTOS DO VALE LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
10.108,95 |
|
| 17/01/2025 |
09010003
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
PAGO |
10.108,95 |
|
| 17/01/2025 |
09010002
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
4.809,67 |
|
| 17/01/2025 |
09010001
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
10.959,24 |
|
| 17/01/2025 |
09010001
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
10.959,24 |
|
| 17/01/2025 |
08010002
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 54
|
PAGO |
285,00 |
|
| 17/01/2025 |
08010002
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 54
|
PAGO |
285,00 |
|
| 17/01/2025 |
08010002
THALES LUÃ DIÓGENES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 54
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PAGO |
285,00 |
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| 17/01/2025 |
02010370
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL (70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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PAGO |
133,95 |
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| 17/01/2025 |
02010370
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REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL (70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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PAGO |
133,93 |
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| 17/01/2025 |
02010370
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REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DOS ANOS DE 2002 A 2005 DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL (70%), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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