| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
27010008
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-8C67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
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EMPENHADO |
8.064,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: SBA-8C67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
8.064,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: RIG-1G44, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
2.254,06 |
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| 27/01/2025 |
27010006
RICELE AIRES VICTOR - ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SERVIDORA, GISLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIZ, OCUPANTE DO CARGO DE VISITADORA, IRÁ PARTIPIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF EM FORTELAZA-CEARÁ, NO D [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: HXC-8670, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
4.315,20 |
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| 27/01/2025 |
27010005
RICELE AIRES VICTOR - ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SERVIDORA, MARIA KENIER VIANA NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TÉCNICA GERAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICI [...]
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EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-4229, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
5.730,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
TAXA DE LICENCIAMENTO CITROEN/JUMPER DE PLACA: SBT6B71, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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EMPENHADO |
211,04 |
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| 27/01/2025 |
27010003
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SERVIDORA, RITA VERCIA ARAÚJO PEIXOTO BRAGA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SOCIASSISTENCIAL, IRÁ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIRGILÂNCIA SOCIOAS [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
RICELE AIRES VICTOR - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
21.603,42 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
EMPENHADO |
21.603,42 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
RICELE AIRES VICTOR - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
EMPENHADO |
78.188,26 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
EMPENHADO |
78.188,26 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
RICELE AIRES VICTOR - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERIGRÁFICO), CONFORME CONTRATO Nº 25.05.01/2023-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERIGRÁFICO), CONFORME CONTRATO Nº 25.05.01/2023-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERIGRÁFICO), CONFORME CONTRATO Nº 25.05.01/2023-10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
RICELE AIRES VICTOR - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
18.143,12 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
A. F. OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
18.143,12 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
EMPENHADO |
18.143,12 |
|
| 27/01/2025 |
02010355
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS, ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010352
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010352
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 27/01/2025 |
02010351
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
93,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010351
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010326
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010206
HELOISA MARIA DE CARVALHO TOMAZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO, SITUADO NA RUA DR. JOÃO DE DEUS 274 NO BAIRRO DE FÁTIMA, EM FORTALEZA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010206
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010134
FERNANDA SARMENTO DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
|
LIQUIDADO |
254.240,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010134
ITAPEMED IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSPITALARES LTD
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
254.240,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010124
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
|
LIQUIDADO |
26.612,24 |
|
| 27/01/2025 |
02010100
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010099
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010097
CATIANA DE QUEIROZ MORAES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010097
CATIANA DE QUEIROZ MORAES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª CATIANA QUEIROS MORAES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010093
ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S S ME
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010093
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010092
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010091
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010089
RAFAEL FERNANDES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010078
SESA - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DE ACORDO COM O TERMO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE P [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010033
RENATA COSTA SILVA GRANJA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANT [...]
|
LIQUIDADO |
144,54 |
|
| 27/01/2025 |
02010033
FRANCISCO UIATAM DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CUSTEIO DE DESPESAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO, MORADIA, QUE INCLUI ÁGUA E ENERGIA. DO MÉDICO DO PROGRAMA "MÉDICOS PELO BRASIL", INSTITUÍDO PELO MINISTÉIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
144,54 |
|
| 27/01/2025 |
02010033
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES LOCALIZADO A AVENIDA 08 DE NOVEMBRO - JAGUARIBE, DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
144,54 |
|
| 24/01/2025 |
24010014
HOTEL PINHEIRO EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR DANIEL XAVIER FIDELIS, QUE FICARÁ HOSPEDADO NO HOTEL PINHEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, Nº 514 -CENTRO. QU [...]
|
EMPENHADO |
118,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010013
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MU [...]
|
EMPENHADO |
13.509,70 |
|
| 24/01/2025 |
24010012
TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO Nº 19.09.02/2024-03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO M [...]
|
EMPENHADO |
13.521,10 |
|
| 24/01/2025 |
24010011
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-02, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
49.300,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010010
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-02, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
35.300,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010009
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-02, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, QUE A [...]
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EMPENHADO |
58.140,00 |
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| 24/01/2025 |
24010008
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 24.01.01/2025-01, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2025, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 31 DE JANEIRO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
32.830,00 |
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