lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 23809 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/12/2025 - 11:49:12
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/07/2025 07070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECARGA TINTAS E TONER DAS IMPRESSORAS DO CRAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
LIQUIDADO 830,00
14/07/2025 07070009
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
PAGO 73.690,75
14/07/2025 05050109
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
PAGO 5.167,82
14/07/2025 05050109
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
PAGO 5.086,83
14/07/2025 04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 03070016
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 03020054
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. VINC [...]
PAGO 1.040,94
14/07/2025 02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02070019
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA DE LIM [...]
PAGO 501,90
14/07/2025 02070017
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS ? CER [...]
PAGO 501,90
14/07/2025 02070016
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA MACÁRIO FERNANDES . [...]
PAGO 501,90
14/07/2025 02060083
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
PAGO 2.622,72
14/07/2025 02060082
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
PAGO 49.107,90
14/07/2025 02010363
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
PAGO 2.727,96
14/07/2025 02010363
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
PAGO 2.674,23
14/07/2025 02010361
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
PAGO 2.509,70
14/07/2025 02010348
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
PAGO 51.028,87
14/07/2025 02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010099
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010092
RAI GALDINO URSULINO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010092
RAI GALDINO URSULINO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010083
JALES ALVES MARQUES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRº. JALES ALVES MARQUES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010080
MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 02010066
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
PAGO 8.186,04
14/07/2025 02010066
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
PAGO 2.338,06
14/07/2025 02010065
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
PAGO 8.418,84
14/07/2025 02010052
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO DAS PEDRAS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CÓRREGO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 35,00
14/07/2025 01070045
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 50,00
14/07/2025 01070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 360,00
14/07/2025 01070020
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 480,00
14/07/2025 01070005
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
PAGO 4.702,00
14/07/2025 01070001
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
LIQUIDADO 50,00
11/07/2025 30060009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE [...]
PAGO 52.922,25
11/07/2025 30060008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
PAGO 942,00
11/07/2025 27060015
AF CONSTRUÇÃO LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 31.03.01/2025-02, NA ESCOLA MARIA MACÁRIO FERNANDES, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 18/06/2025 - [...]
PAGO 41.863,09
11/07/2025 23050001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (TEMPO INTEGRAL), [...]
PAGO 253.978,57
11/07/2025 16060001
J A ATACADISTA LTDA ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
PAGO 107.905,80
11/07/2025 12050030
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, PARA FISCALIZAÇÃO, CO, MONITORAMENTO E DI [...]
PAGO 6.590,00
11/07/2025 11070006
GOVERNO FEDERAL
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
PAGO 104.174,96
11/07/2025 11070006
GOVERNO FEDERAL
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
LIQUIDADO 104.174,96
11/07/2025 11070006
GOVERNO FEDERAL
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
EMPENHADO 104.174,96
11/07/2025 11070005
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, A SER REALIZADO NAS MARGENS DO TRECHO DA ESTRADA QUE SE INICIA NA LADEIRA DO SACO DA CAATINGUEIRA AO TRECHO DA COMUNIDADE DOS BASTIÕES, COMP [...]
EMPENHADO 8.220,00
11/07/2025 11070004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DURENTE 01 JOGO DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, DAS CATEGORIAS SUB 14, SUB 16 E SUB 18, NO DIA 12 DE JULHO DE 20 [...]
EMPENHADO 3.287,70
11/07/2025 11070003
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
PAGO 1.098,47
11/07/2025 11070003
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 1.098,47
11/07/2025 11070003
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 1.098,47
11/07/2025 11070002
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE NF [...]
PAGO 1.048,00
11/07/2025 11070002
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
LIQUIDADO 1.048,00
11/07/2025 11070002
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 1.048,00
11/07/2025 11070001
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
EMPENHADO 690,00
11/07/2025 10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
LIQUIDADO 150,00
11/07/2025 10070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/06/2025 À 09/07/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME [...]
PAGO 7.662,14
11/07/2025 10070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/06/2025 À 09/07/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 7.662,14
11/07/2025 10070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
PAGO 4.815,16

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