| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
07070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E RECARGA TINTAS E TONER DAS IMPRESSORAS DO CRAS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
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LIQUIDADO |
830,00 |
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| 14/07/2025 |
07070009
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
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18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 7° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
|
PAGO |
73.690,75 |
|
| 14/07/2025 |
05050109
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
5.167,82 |
|
| 14/07/2025 |
05050109
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
5.086,83 |
|
| 14/07/2025 |
04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
04070001
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/07/2025 |
03070016
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/07/2025 |
03020054
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. VINC [...]
|
PAGO |
1.040,94 |
|
| 14/07/2025 |
02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/07/2025 |
02070027
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALEX QUEIROZ DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02070019
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA DE LIM [...]
|
PAGO |
501,90 |
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| 14/07/2025 |
02070017
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL COSTA MORAIS ? CER [...]
|
PAGO |
501,90 |
|
| 14/07/2025 |
02070016
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA MACÁRIO FERNANDES . [...]
|
PAGO |
501,90 |
|
| 14/07/2025 |
02060083
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
2.622,72 |
|
| 14/07/2025 |
02060082
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
49.107,90 |
|
| 14/07/2025 |
02010363
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
2.727,96 |
|
| 14/07/2025 |
02010363
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
2.674,23 |
|
| 14/07/2025 |
02010361
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
2.509,70 |
|
| 14/07/2025 |
02010348
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
|
PAGO |
51.028,87 |
|
| 14/07/2025 |
02010100
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. MARCOS CESAR BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010099
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010095
JACKSON NILSON SOARES XAVIER
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JACKSON NILSON SOARES XAVIER, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010092
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010092
RAI GALDINO URSULINO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. RAI GALDINO URSULINO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIBE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010083
JALES ALVES MARQUES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRº. JALES ALVES MARQUES , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010080
MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010066
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
8.186,04 |
|
| 14/07/2025 |
02010066
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
2.338,06 |
|
| 14/07/2025 |
02010065
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
8.418,84 |
|
| 14/07/2025 |
02010052
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO DAS PEDRAS
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CÓRREGO DAS PEDRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070045
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070021
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070020
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070005
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
|
PAGO |
4.702,00 |
|
| 14/07/2025 |
01070001
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 11/07/2025 |
30060009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
52.922,25 |
|
| 11/07/2025 |
30060008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, SOLUÇÕES PARENTAIS INSTRUMENTAL, MATERIAL DE LABORATÓRIO, COLCHÕES HOSPITALARES, FITA PARA UROANÁLISE E REAGENTES PARA MAQUINA DE HEMOGRAMA, PARA A [...]
|
PAGO |
942,00 |
|
| 11/07/2025 |
27060015
AF CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 31.03.01/2025-02, NA ESCOLA MARIA MACÁRIO FERNANDES, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 18/06/2025 - [...]
|
PAGO |
41.863,09 |
|
| 11/07/2025 |
23050001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO Nº 25.02.02/2025-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (TEMPO INTEGRAL), [...]
|
PAGO |
253.978,57 |
|
| 11/07/2025 |
16060001
J A ATACADISTA LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 18.12.01/2025-11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
107.905,80 |
|
| 11/07/2025 |
12050030
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA, PARA FISCALIZAÇÃO, CO, MONITORAMENTO E DI [...]
|
PAGO |
6.590,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070006
GOVERNO FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
|
PAGO |
104.174,96 |
|
| 11/07/2025 |
11070006
GOVERNO FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
|
LIQUIDADO |
104.174,96 |
|
| 11/07/2025 |
11070006
GOVERNO FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
AJUSTE FINANCEIRO, MINISTÉRIO DO DESEN. AGRÁRIO - CONV 908206/2021.
|
EMPENHADO |
104.174,96 |
|
| 11/07/2025 |
11070005
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, A SER REALIZADO NAS MARGENS DO TRECHO DA ESTRADA QUE SE INICIA NA LADEIRA DO SACO DA CAATINGUEIRA AO TRECHO DA COMUNIDADE DOS BASTIÕES, COMP [...]
|
EMPENHADO |
8.220,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070004
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE AOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS DURENTE 01 JOGO DA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, DAS CATEGORIAS SUB 14, SUB 16 E SUB 18, NO DIA 12 DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
3.287,70 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF [...]
|
PAGO |
1.098,47 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.098,47 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
1.098,47 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE NF [...]
|
PAGO |
1.048,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.048,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: KWID 1.0 PLACA: SBD0F91 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
1.048,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070013
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO B [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/06/2025 À 09/07/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME [...]
|
PAGO |
7.662,14 |
|
| 11/07/2025 |
10070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
REFENTE A REEBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO 10/06/2025 À 09/07/2025, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORM [...]
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LIQUIDADO |
7.662,14 |
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| 11/07/2025 |
10070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
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PAGO |
4.815,16 |
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