lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10896 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/06/2025 - 09:09:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/02/2025 02010156
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E GESTÃO DE RISCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL [...]
LIQUIDADO 2.800,00
03/02/2025 02010123
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LOCALIZADO NA AV. 08 DE NOVEMBRO 1690 - CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 4.206,25
03/02/2025 02010121
JOSE ELIAS BEZERRA DE FREITAS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE APOIO AO PACIENTE, LOCALIZADO NA RUA Mª DO ROSÁRIO CAMPOS DA SILVA 76, - ALOÍSIO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
03/02/2025 02010098
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010096
MANUELE DE SOUZA LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª MANUELE DE SOUZA LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA NO HOSPITAL [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010088
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010084
CLEDSON DA SILVA PEREIRA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. CLEDSON DA SILVA PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUA [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010081
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª.ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010080
MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS A SRª. MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERNAMAGEM CBO-322230, LOTADA [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010077
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE [...]
LIQUIDADO 50,00
03/02/2025 02010064
SINTHYA LORRANE ARAUJO PEIXOTO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
03/02/2025 02010063
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
03/02/2025 02010062
FERNANDA LUCENA BELÉM
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
03/02/2025 02010061
FERNANDA SARMENTO DE SOUZA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
03/02/2025 02010060
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
03/02/2025 02010059
FRANCISCO FRANKLIN DE ANDRADE NETO
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
03/02/2025 02010058
JÉSSICA ALMADA NUNES
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
CONCESSÃO DE RECURSO PECUNIÁRIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME LEI FEDERAL 12.871, DE 22 DE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
03/02/2025 02010034
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL) SITO A AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,258 - BAIRRO MANOEL C. MORAIS- JAGUARIBE, DE [...]
LIQUIDADO 420,19
03/02/2025 02010032
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) , DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCI [...]
LIQUIDADO 2.963,01
03/02/2025 02010031
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADAUTO BEZERRA SITO A RUA MARIA DO ROSÁRIO CAMPOS DA SILVA, Nº 103- BAIRRO ALUISIO DIÓGEN [...]
LIQUIDADO 7.012,88
03/02/2025 02010009
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AOS IMOVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIPIO DE JAGUARIBE-CE
LIQUIDADO 2.087,04
31/01/2025 31010028
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
EMPENHADO 10.766,87
31/01/2025 31010027
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
EMPENHADO 25.615,74
31/01/2025 31010026
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
EMPENHADO 27.438,57
31/01/2025 31010025
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
EMPENHADO 2.728,84
31/01/2025 31010024
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE
EMPENHADO 5.884,50
31/01/2025 31010023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
EMPENHADO 7.216,00
31/01/2025 31010022
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 27.12.01/2023-01, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL, NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, ATRAVÉS [...]
EMPENHADO 82.423,71
31/01/2025 31010021
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 8.400,00
31/01/2025 31010020
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 21.450,00
31/01/2025 31010019
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROCADSUAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 9.450,00
31/01/2025 31010018
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 9.450,00
31/01/2025 31010017
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 9.450,00
31/01/2025 31010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
EMPENHADO 200,00
31/01/2025 31010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
EMPENHADO 1.165,00
31/01/2025 31010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE J [...]
EMPENHADO 3.843,00
31/01/2025 31010013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA- PERIODO: 16/01 A 31/01/2025- CONFORME CONTRATO DO 16.06.02/2023-26, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
EMPENHADO 32.569,17
31/01/2025 31010012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA- PERIODO: 16/01 A 31/01/2025- CONFORME CONTRATO DO 16.06.02/2023-26, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
EMPENHADO 10.883,00
31/01/2025 31010011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 34.637,00
31/01/2025 31010010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 2.472,00
31/01/2025 31010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 5.679,00
31/01/2025 31010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 37.393,50
31/01/2025 31010007
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS COM PORTABILIDADE DAS LINHAS EXISTENTES E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PABX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES [...]
EMPENHADO 17.280,00
31/01/2025 31010006
VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PÚBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTER [...]
EMPENHADO 5.775,30
31/01/2025 31010005
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
EMPENHADO 200,00
31/01/2025 31010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
PAGO 125,40
31/01/2025 31010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
LIQUIDADO 125,40
31/01/2025 31010004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A TAXA DE RRT REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO PALÁCIO DA INTENDÊNCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/ CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
EMPENHADO 125,40
31/01/2025 31010003
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
LIQUIDADO 2.128,00
31/01/2025 31010003
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
EMPENHADO 2.128,00
31/01/2025 31010002
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
LIQUIDADO 2.128,00
31/01/2025 31010002
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA), CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
EMPENHADO 2.128,00

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