Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/02/2025 |
02010091
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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12/02/2025 |
02010089
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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12/02/2025 |
02010087
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAG [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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12/02/2025 |
02010086
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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12/02/2025 |
02010085
ITALO BRUNO VICENTE DIÓGENES
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NA ATENÇÃO BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
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12/02/2025 |
02010079
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR.FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE J [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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12/02/2025 |
02010078
KAIO CÉSAR LOPES GOES
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIVERSAS DIÁRIAS AO SR. KAIO CESAR LOPES GOES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA - CBO: 782305, LOTADO NO HOSPITAL DE JAGUARIB [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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12/02/2025 |
02010067
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. NO DECOR [...]
|
PAGO |
810,68 |
|
12/02/2025 |
02010067
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. NO DECOR [...]
|
PAGO |
99,31 |
|
11/02/2025 |
31010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
11/02/2025 |
31010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
|
PAGO |
1.165,00 |
|
11/02/2025 |
31010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 16/01 A 31/01/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE J [...]
|
PAGO |
3.843,00 |
|
11/02/2025 |
31010013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA- PERIODO: 16/01 A 31/01/2025- CONFORME CONTRATO DO 16.06.02/2023-26, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
|
PAGO |
32.569,17 |
|
11/02/2025 |
28010009
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK (PERÍODO VESPERTINO), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA P [...]
|
PAGO |
2.246,25 |
|
11/02/2025 |
28010009
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK (PERÍODO VESPERTINO), CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA [...]
|
LIQUIDADO |
2.246,25 |
|
11/02/2025 |
28010008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA [...]
|
PAGO |
8.778,36 |
|
11/02/2025 |
28010008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA [...]
|
LIQUIDADO |
8.778,36 |
|
11/02/2025 |
28010007
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO 2º DIA RELACIONADO A SEMANA PEDAGÓGICA [...]
|
LIQUIDADO |
19.257,24 |
|
11/02/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRE ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
PAGO |
10.520,33 |
|
11/02/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRE ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
10.520,33 |
|
11/02/2025 |
27010012
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
20.072,66 |
|
11/02/2025 |
27010012
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
20.072,66 |
|
11/02/2025 |
27010011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
PAGO |
59.670,05 |
|
11/02/2025 |
27010011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2023-01, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
LIQUIDADO |
59.670,05 |
|
11/02/2025 |
27010003
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE- CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
|
LIQUIDADO |
21.603,42 |
|
11/02/2025 |
27010002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE-FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR [...]
|
PAGO |
78.188,26 |
|
11/02/2025 |
27010002
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - FUNDAMENTAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
|
LIQUIDADO |
78.188,26 |
|
11/02/2025 |
27010001
VITORIA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 14.03.01/2024-02, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE - PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
18.143,12 |
|
11/02/2025 |
11020011
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PRESTADO AO FALECIDO SR. FRANCISCO ESIO FLORENCIO , NO MUNCIPIO DE JAGUARIBE - CE.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
11/02/2025 |
11020010
KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE LIMA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 11/02/2025, A FIM DE DECLARAMOS PARA OS DEVIDO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
11/02/2025 |
11020009
GISLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIZ
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO DIA 12/02/2025, A FIM DE DECLARAMOS PARA OS DEVIDO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
11/02/2025 |
11020008
KELLY LEMOS ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11/02/2025, A FIM DE DECLARO PARA OS DEVIDOS FI [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
11/02/2025 |
11020007
KELVEN BRUNO JALES BRASIL
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12/02/2025, A FIM DE DECLARO PARA OS DEVIDOS FI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
11/02/2025 |
11020006
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
32.456,51 |
|
11/02/2025 |
11020006
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME CONTRATO Nº 25.01.03/2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
32.456,51 |
|
11/02/2025 |
11020005
BRIMAX ENGENHARIA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 4° MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
59.093,67 |
|
11/02/2025 |
11020005
BRIMAX ENGENHARIA
|
16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
A 4° MEDIÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO DISTRITO DE AQUINOPOLES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
59.093,67 |
|
11/02/2025 |
11020004
UNITED CAR LTDA.
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE/CE.
|
EMPENHADO |
228.000,00 |
|
11/02/2025 |
11020003
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: NUW-5859, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
11/02/2025 |
11020002
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME CONTRATO N° 15.12.02/2023-11, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA OFICIAL, PLACA: OSS61002, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
11/02/2025 |
11020001
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO TANATOPRAXIA PARA FAMILIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
744,00 |
|
11/02/2025 |
11020001
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO TANATOPRAXIA PARA FAMILIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
|
EMPENHADO |
744,00 |
|
11/02/2025 |
10020012
LUISIANNE DE SENA LIMA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUISIANNE DE SENA LIMA QUE IRÁ PARA A 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME, QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITORIO DO COLEGIO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
11/02/2025 |
10020011
MARIA ROSENIR PEIXOTO VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA ROSENIR PEIXOTO VIEIRA QUE IRÁ PARA A 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME, QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITORIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
11/02/2025 |
10020010
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO QUE IRÁ PARA A 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME, QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITORIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
11/02/2025 |
10020004
ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE JAGUARIBE
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, 1087-B, COM 4 SALAS PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
11/02/2025 |
10020002
ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
11/02/2025 |
07020004
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), CONFORME CONTRATO Nº 09.12.01/2024-06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
5.539,50 |
|
11/02/2025 |
07020004
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), CONFORME CONTRATO Nº 09.12.01/2024-06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
11/02/2025 |
06020009
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
|
PAGO |
128.864,26 |
|
11/02/2025 |
06020009
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP
|
18 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5° ADITIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANI [...]
|
PAGO |
38.611,13 |
|
11/02/2025 |
06020003
THALES LUÃ DIÓGENES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
|
LIQUIDADO |
292,00 |
|
11/02/2025 |
06010005
MARCOPOLO S.A.
|
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4 X 4) - TRANSMISSÃO MECÂNICA, CONFORME CONTRATO Nº 02.12.01/2024-01, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2023, ATRAVÉS DO FUNDO [...]
|
PAGO |
581.878,00 |
|
11/02/2025 |
05020008
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA REUNIÃO DE ASSISNATURAS DE CONTRATOS MINHA CASA MINHA VIDA, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.771,00 |
|
11/02/2025 |
05020006
J A ATACADISTA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS ,JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
3.153,96 |
|
11/02/2025 |
05020005
J A ATACADISTA LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.
|
LIQUIDADO |
4.135,20 |
|
11/02/2025 |
04020015
WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO ANALISADOR BIOQUÍMICO SX-160, EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
11/02/2025 |
04020011
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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LIQUIDADO |
8.743,93 |
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11/02/2025 |
03020064
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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LIQUIDADO |
5.292,92 |
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11/02/2025 |
03020064
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
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LIQUIDADO |
7.842,60 |
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