Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
13/06/2024 |
EMPENHO: 06050011
63.306.146/0001-80
F. PEREIRA OLIVEIRA TURISMO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES VANDERLAN JORGE LEANDRO, DHYEGO SILVA ALVES, EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO MINHA CASA E MINHA VIDA ETAPA 1, CHECK-IN: 06 /05/2024 E CHECK-OUT: 10/05/2 [...]
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692,00 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 03060023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MÊS DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
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540,00 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 26040019
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇAOL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
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1.394,00 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 12060016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
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3.128,23 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 12060025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A A BASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO , JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE [...]
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8.695,77 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 10060007
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE CICLOSESC 2024.
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2.430,00 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 12060012
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL DE JAGUARIBE NO Iº TORNEIO SPORTGIRL REGIONAL DE FUTSAL FEMININO SOLONÓPOLE, EM SOLONÓPOLE/CE NO DIA 09/06/2024.
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1.134,90 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 12060022
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DAS RODADAS DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2024, NO DIA 01/06 EM ORÓS E DIA 08/06 EM JAGUARIBE
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4.552,47 |
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13/06/2024 |
EMPENHO: 12060011
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO E TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL MASTER CINQUENTÃO 2024 DAS RODADAS DOS DIAS 18/05/2024 EM JAGUARIBE, 25/05/2024 [...]
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1.649,70 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 13050022
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO N° 16.12.01/2022-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
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13.863,50 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 06050009
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 16.12.01/2022-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
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16.157,10 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 06050008
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 16.12.01/2022-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
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17.191,73 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 13050023
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME CONTRATO N° 16.12.01/2022-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E C [...]
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16.131,94 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 06060019
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO-X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
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5.791,86 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 11060003
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚED DE JAGUARIBE-CE.
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136,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 11060005
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚED DE JAGUARIBE-CE.
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1.006,40 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 11060006
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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408,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 12060010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
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15.237,89 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 06060006
43.170.227/0001-98
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E TINTAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICPIO DE JAGUARIBE/CE.
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1.410,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 05060011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 01/05 A 04/06/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, D [...]
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320,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 06060007
43.170.227/0001-98
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E TINTAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMNETO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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2.570,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 06050016
11.792.720/0001-53
MN CONTABILIDADE E ASSESSORIA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
VALOR EMPENHADO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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5.200,00 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010228
04.893.646/0001-04
P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, PARA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS, AVISOS, COMUNICADOS E PROGRAMAS INFO [...]
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1.987,54 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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896,49 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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2.713,20 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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3.688,65 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.920,38 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
O CUSTEIO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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33.935,85 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 11060004
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A AJUSTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVA AO CONVÊNIO N° 094/2023, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME NÚMERO DE INSTRUMENTO 1282681, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA [...]
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146.186,63 |
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12/06/2024 |
EMPENHO: 12060021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N° 09.03.01/2022-08 - PERÍODO: 10/05/2024 A 11/06/2024, RECURSO FUNDEB 30%, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETA [...]
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173.345,41 |
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