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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/06/2024 - 17:06:37
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/06/2024 EMPENHO: 05030019
48.052.851/0001-04
J A ATACADISTA LTDA ME
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO, DA PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
5.298,20
13/06/2024 EMPENHO: 06060011
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNT [...]
1.430,00
13/06/2024 EMPENHO: 03060044
07.980.668/0001-91
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
32.456,51
13/06/2024 EMPENHO: 03060045
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APAR [...]
2.105,00
13/06/2024 EMPENHO: 27050016
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA ATUALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO TRÂNSITO PARA O PERIODO DE 27 A 29/05/2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO [...]
1.610,00
13/06/2024 EMPENHO: 12060008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE [...]
1.089,01
13/06/2024 EMPENHO: 03060033
43.170.227/0001-98
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS TINTAS DA IMPRESSORAS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
1.240,00
13/06/2024 EMPENHO: 03060025
43.170.227/0001-98
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS TINTAS DA IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
470,00
13/06/2024 EMPENHO: 03060026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO BLOCO PSE DO MÊS DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
3.197,00
13/06/2024 EMPENHO: 04060004
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODO [...]
2.070,00
13/06/2024 EMPENHO: 03060034
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PSB DO MÊS DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
2.063,00
13/06/2024 EMPENHO: 03060032
43.170.227/0001-98
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGAS TINTAS DA IMPRESSORAS DO CREAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE,JUNTO A SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
760,00
13/06/2024 EMPENHO: 02050043
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO S.C.FV, FESTA DOS GRUPOS DE IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DE SECRET [...]
966,00
13/06/2024 EMPENHO: 20050011
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO PSB NO ENCONTRO COM FAMILIAS DO CMIC/CRAS DE RESPONSABILIDADE DE [...]
370,60
13/06/2024 EMPENHO: 10050022
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO PSB NO ENCONTRO COM FAMILIAS PBF/CRAS DE RESPONSABILIDADE DE SE [...]
1.046,50
13/06/2024 EMPENHO: 02010212
22.413.873/0001-69
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA 08 DE NOVEMBRO, 595, CENTRO, JAGUARIBE-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
1.200,00
13/06/2024 EMPENHO: 06050011
63.306.146/0001-80
F. PEREIRA OLIVEIRA TURISMO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES VANDERLAN JORGE LEANDRO, DHYEGO SILVA ALVES, EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO MINHA CASA E MINHA VIDA ETAPA 1, CHECK-IN: 06 /05/2024 E CHECK-OUT: 10/05/2 [...]
692,00
13/06/2024 EMPENHO: 03060023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MÊS DE MAIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
540,00
13/06/2024 EMPENHO: 26040019
17.365.030/0001-02
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇAOL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
1.394,00
13/06/2024 EMPENHO: 12060016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM [...]
3.128,23
13/06/2024 EMPENHO: 12060025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 10/05 A 11/06/2024, REFERENTE A A BASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO , JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE [...]
8.695,77
13/06/2024 EMPENHO: 10060007
26.499.713/0001-35
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE CICLOSESC 2024.
2.430,00
13/06/2024 EMPENHO: 12060012
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

REFERENTE AOS GASTOS DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL DE JAGUARIBE NO Iº TORNEIO SPORTGIRL REGIONAL DE FUTSAL FEMININO SOLONÓPOLE, EM SOLONÓPOLE/CE NO DIA 09/06/2024.
1.134,90
13/06/2024 EMPENHO: 12060022
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

REFERENTE AOS GASTOS DAS RODADAS DO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2024, NO DIA 01/06 EM ORÓS E DIA 08/06 EM JAGUARIBE
4.552,47
13/06/2024 EMPENHO: 12060011
10.206.387/0001-90
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

REFERENTE AOS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO E TAXAS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL MASTER CINQUENTÃO 2024 DAS RODADAS DOS DIAS 18/05/2024 EM JAGUARIBE, 25/05/2024 [...]
1.649,70
13/06/2024 EMPENHO: 02010014
00.394.460/0082-07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
36.225,46
13/06/2024 EMPENHO: 02010014
00.394.460/0082-07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
7.588,06
13/06/2024 EMPENHO: 02010014
00.394.460/0082-07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
60.779,82
13/06/2024 EMPENHO: 02010016
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONS [...]
16.912,84
13/06/2024 EMPENHO: 02010014
00.394.460/0082-07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL DE DÉBITO ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024, [...]
15.748,39

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