lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010041
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 7.500,00
Fornecedor: ERIKA REGIA DE SOUSA BATISTA 23030612880
CNPJ do fornecedor: 41.256.308/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
Proj. atividade: 2.046 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, EMPLANTAÇÃO, LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PERSONALIZADO (EXLUSIVO) PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DAS DEMANDAS, SUGESTÕES, AVALIAÇÕES E NECESSIDADE DE SERVIÇOS, NO USO DE APLICATIVO DESENVOLVIMENTO EXCLUSIVO DE SERVIÇOS, NO USO DE APLICATIVO DESENVOLVIDO EXCLUSIVAMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2023 20 2023 1.250,00
28/02/2023 21 2023 1.250,00
30/03/2023 22 2023 1.250,00
28/04/2023 23 2023 1.250,00
31/05/2023 24 2023 1.250,00
30/06/2023 25 2023 1.250,00
Quantidade: 6 Valor total: 7.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2023 07020005 2023 1.250,00
02/03/2023 02030016 2023 1.250,00
05/04/2023 05040001 2023 1.250,00
04/05/2023 04050015 2023 1.250,00
07/06/2023 07060023 2023 1.250,00
06/07/2023 06070002 2023 1.250,00
Quantidade: 6 Valor total: 7.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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