Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2025
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA FOTAGRAFICA E SCANNER ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOSDE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃODE NACIONAL-CIN,JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTEN [...]
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8.456,00 |
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EMPENHO: 04060006 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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400,00 |
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EMPENHO: 04060007 - DATA: 04/06/2025
JULIANO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O CONSELHEIRO TUTELAR JULIANO DE OLIVEIRA, SOB O CPF Nº608.991.463-09 IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO 'ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTEL [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2025
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO, MANÔMETRO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI [...]
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24.711,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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3.093,86 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2025
RAIMUNDA ANDRÉ AVELINO PEREIRA
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº (0000254-78.2023.5.07.0023), SOBRE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNIC [...]
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7.786,77 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2025
THAIS M. V. OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME CONTRATO Nº 14.10.01/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA [...]
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1.168,05 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORM [...]
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313.844,27 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORM [...]
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202.536,72 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (ESTADO), RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CONTRAT [...]
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121.875,70 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
ASSCON - SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, INCLUINDO TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ÁREAS ESPECÍFICAS, [...]
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31.750,00 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGAURIBE, ALEXANDRE GOMES DIÓGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISM [...]
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6.047,10 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA HOSPEDAGEM AS DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE JAGAURIBE, ALEXANDRE GOMES DIÓGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TUR [...]
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2.073,45 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2025
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: JUMPER PLACA: RII9D39 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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1.528,00 |
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EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO MODELO: JUMPER PLACA: RII9D39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE.
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700,00 |
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EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2025
ANA XIMENES VIAGENS & TURISMO
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16 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SOP
AS HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, RAFAEL GOMES DIOGENES, PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA, EM VISITA AO MINISTRO DO TURISMO, CELSO SABINO, NA ESPLANADA DOS MINS [...]
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2.073,45 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
STME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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40.894,85 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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42.300,50 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA TIC-5J81 - ANO/MODELO 24/25 - MODELO: VOLARE V8L ATTACK/ COR: AMARELO/ Nº FABRICAÇÃO: 93PB58A10SC102611, PERTENCENTE A F [...]
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3.809,87 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
SEDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
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130,00 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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5.950,00 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA TIC-5J81 - ANO/MODELO 24/25 - MODELO: VOLARE V8L ATTACK/ COR: AMARELO/ Nº FABRICAÇÃO: 93PB58A10SC102611, PERTENCENTE A [...]
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270,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SEPLAG
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
SAMAP
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENT [...]
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4.100,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO ESPORTE
SEJUV
REFERENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 26/05 À 01/06/2025. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 02/06/2025
A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAÚDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
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4.071,37 |
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EMPENHO: 02060020 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO IGD JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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40,00 |
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EMPENHO: 02060021 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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420,00 |
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EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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434,00 |
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EMPENHO: 02060023 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SETAS DO MES DE MAIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.
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1.300,00 |
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