Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU [...]
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2.553,60 |
2.553,60 |
2.553,60 |
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EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, CONFORME CONTRATO N° 30.08.02/2024-02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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972,80 |
972,80 |
972,80 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025- REFERENTE A MANUTENÇÃO (FUNDEB) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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42.300,50 |
42.300,50 |
42.300,50 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA TIC-5J81 - ANO/MODELO 24/25 - MODELO: VOLARE V8L ATTACK/ COR: AMARELO/ Nº FABRICAÇÃO: 93PB58A10SC102611, PERTENCENTE A F [...]
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3.809,87 |
3.809,87 |
3.809,87 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 26/05/2025 A 01/06/2025 - REFERENTE A MANUTENÇÃO (SEDUC) CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
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5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA TIC-5J81 - ANO/MODELO 24/25 - MODELO: VOLARE V8L ATTACK/ COR: AMARELO/ Nº FABRICAÇÃO: 93PB58A10SC102611, PERTENCENTE A [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 02060038 - DATA: 02/06/2025
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CARTÃO DE AUTOGRAFO REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCO [...]
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521,33 |
521,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060039 - DATA: 02/06/2025
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CARTÃO DE AUTOGRAFO REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCO [...]
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521,33 |
521,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060040 - DATA: 02/06/2025
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO TEIXEIRA L [...]
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501,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060041 - DATA: 02/06/2025
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE EDITAL, RECONHECIMENTO DE FIRMA, CARTÃO DE AUTOGRAFO REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCO [...]
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521,33 |
521,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO [...]
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65,00 |
65,00 |
65,00 |
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EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO GESTÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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310,75 |
310,75 |
310,75 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI
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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIG [...]
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4.750,00 |
2.553,60 |
2.553,60 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI
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SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIG [...]
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4.750,00 |
2.553,60 |
2.553,60 |
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EMPENHO: 02060018 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE.
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508,50 |
508,50 |
508,50 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 26/05 A 01/06/2025, REFERENTE MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [...]
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130,00 |
130,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMENS DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA, CIÊNCIA E TURISMO DO MUNICÍPIO [...]
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141,25 |
141,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DO ESPORTE
REFERENTE A REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 26/05 À 01/06/2025. REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CONFORME RE [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 02060024 - DATA: 02/06/2025
J A ATACADISTA LTDA ME
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SECRETARIA DO ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE.
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896,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050245 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO BLOCO IGD JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE [...]
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050255 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO BLOCO DO CRIANÇA FELIZ SOB A RESPOSNABILIDADE DA SEAS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050259 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO BLOCO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. [...]
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050267 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO CRAS JUNTO A SEAS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE AO [...]
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050268 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., DU [...]
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538,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050027 - DATA: 30/05/2025
LÁZARO DE SOUZA LIMA JUNIOR
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O MOTORISTA LÁZARO DE SOUZA LIMA JÚNIOR, INSCRITO COM O CPF DE Nº 056.516.643-35 E RG 2005099135355, IRÁ CONDUZIR O AGENTE NO DIA 02/06/2025 NO PER [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050028 - DATA: 30/05/2025
ANDERSON DA SILVA LEMOS
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SERVIDOR ANDERSON DA SILVA LEMOS, INSCRITO NO CPF Nº 060.768.143-81 E RG 2007990443-7, IRÁ COMPARECER NO DIA 02/06/2025 NO PERÍODO DA MANHÃ E TA [...]
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050212 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SETAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O MÊS DE 0 [...]
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050241 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTOA SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANT [...]
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050261 - DATA: 30/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEAS - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JA [...]
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538,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30050265 - DATA: 30/05/2025
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
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SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE LOTADOS NA SEAS - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., REFERENTE AO MÊS DE 05/202 [...]
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845,00 |
0,00 |
0,00 |
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