lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/05/2024 - 14:40:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/05/2024 01040092
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GER [...]
PAGO 70.000,00
13/05/2024 01040088
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
REFERENTE AO CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ( Nº 0608541-29, QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PLANO DE INVES [...]
PAGO 42.114,69
13/05/2024 01040088
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
REFERENTE AO CUSTEIO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ( Nº 0608541-29, QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONFORME PLANO DE INVES [...]
LIQUIDADO 42.114,69
13/05/2024 01040058
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OBRAS E EQU [...]
LIQUIDADO 1.000,00
13/05/2024 01030054
DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS, COMO TAMBÉM O MONITORAMENTO DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULT [...]
PAGO 11.070,00
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 1.399,69
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 1.396,74
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 1.439,17
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 89,54
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 3.067,99
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 69,03
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 2.802,03
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 3.819,30
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 775,88
13/05/2024 01020104
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URB [...]
PAGO 9.780,54
13/05/2024 01020062
SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO O CONTROLE DO PARQUE LUMINÁRIAS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE CENSO E ATUALIZAÇ [...]
LIQUIDADO 12.500,00
10/05/2024 29040001
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REF [...]
PAGO 8.400,00
10/05/2024 28020014
SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, PARA ATE [...]
PAGO 3.000,00
10/05/2024 27030018
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 1994
PAGO 1.611,16
10/05/2024 27030013
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE CARNES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE A NF Nº 382
PAGO 4.923,06
10/05/2024 25040043
MARTINA DE FATIMA ALVES LOPES
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A SERVIDORA, MARTINA DE FÁTIMA ALVES LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE SOCIAL. IRÁ COMPARECER À CASA DO CIDADÃO RITA BRILHANTE, MORADA NOVA-CEARÁ NO DIA 26/04/2024. PARA ENTRAGA [...]
LIQUIDADO 50,00
10/05/2024 22040001
ENG MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA PERTENCENTE A AUTOCLAVE, TROCA DOS FUSO INTERNO E EXTERNO,TROCA DO ROLAMENTO PRINCIPAL,TROCA DAS CASTANHAS COM DEFEITO,MOTATEGEM E DESMANTAGE [...]
PAGO 1.800,00
10/05/2024 19040013
A. F. OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO - "PROJETO CAMINHO DA ESPERANÇA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO N° [...]
LIQUIDADO 11.323,15
10/05/2024 19040012
A. F. OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTO EM ALUSÃO AOS 92 ANOS DO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO N° 03.05.01/2023-27, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 21.740,80
10/05/2024 19040012
A. F. OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O EVENTO EM ALUSÃO AOS 92 ANOS DO DISTRITO DE FEITICEIRO, CONFORME CONTRATO N° 03.05.01/2023-27, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 21.740,80
10/05/2024 19040005
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 1.509,60
10/05/2024 19040003
J A ATACADISTA LTDA ME
08 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGU [...]
PAGO 190,40
10/05/2024 19040001
IANNY DE ASSIS DANTAS
08 - SECRETARIA DA SAUDE
A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A SRª.IANNY DE ASSIS DANTAS , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE - CBO: 252305 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE JAGUARIBE-CE, DESTINADO A CUS [...]
PAGO 600,00
10/05/2024 16010008
FRANCISCO WAGNER DA SILVA
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO GONÇALVES PINHEIRO, 299, ALTOS, JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE, IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DESCENTRALIZADO DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 971,20
10/05/2024 15010012
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBE-CE. REF. AO MÊS DE ABRIL/2024 E [...]
PAGO 10.392,88
10/05/2024 12040010
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD-REINF, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO [...]
PAGO 2.200,00
10/05/2024 10050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
LIQUIDADO 5.666,16
10/05/2024 10050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO [...]
EMPENHADO 5.666,16
10/05/2024 10050020
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 25.01.03/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E [...]
EMPENHADO 32.456,51
10/05/2024 10050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
LIQUIDADO 2.556,33
10/05/2024 10050019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 2.556,33
10/05/2024 10050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
LIQUIDADO 5.949,83
10/05/2024 10050018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 5.949,83
10/05/2024 10050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
LIQUIDADO 99.297,72
10/05/2024 10050017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 99.297,72
10/05/2024 10050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
LIQUIDADO 111.326,37
10/05/2024 10050016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍ [...]
EMPENHADO 111.326,37
10/05/2024 10050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
LIQUIDADO 37.881,23
10/05/2024 10050015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024 - REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO [...]
EMPENHADO 37.881,23
10/05/2024 10050014
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
LIQUIDADO 197.110,59
10/05/2024 10050014
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
O 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TR [...]
EMPENHADO 197.110,59
10/05/2024 10050013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO IGD DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 380,88
10/05/2024 10050012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA PSB DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 3.803,95
10/05/2024 10050011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DA SETAS DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 7.391,29
10/05/2024 10050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A COMBUSTÍVEL DO BLOCO PSE DO MÊS DE ABRIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARIBE-CE.
EMPENHADO 1.380,61
10/05/2024 10050009
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DO PRIMEIRO JOGO DA SELEÇÃO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2024, QUE OCORRERÁ EM JAGUARIBE DIA 11 DE MAI [...]
LIQUIDADO 2.047,50
10/05/2024 10050009
P H FERNANDES GUEDES EIREILI
15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AOS GASTOS DO PRIMEIRO JOGO DA SELEÇÃO DE FUTSAL ADULTO MASCULINO NO CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2024, QUE OCORRERÁ EM JAGUARIBE DIA 11 DE MAI [...]
EMPENHADO 2.047,50
10/05/2024 10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
PAGO 170.717,70
10/05/2024 10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
LIQUIDADO 170.717,70
10/05/2024 10050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - DO PERÍODO 06/04/2024 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N° 16.06.02/2023-26, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, D [...]
EMPENHADO 170.717,70
10/05/2024 10050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
LIQUIDADO 6.205,32
10/05/2024 10050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, [...]
EMPENHADO 6.205,32
10/05/2024 10050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
LIQUIDADO 2.073,45
10/05/2024 10050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
EMPENHADO 2.073,45
10/05/2024 10050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO 06/04 A 09/05/2024, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO AO PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO [...]
LIQUIDADO 13.765,34

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